109002柳州市委政策信息管理站2025年单位预算公开说明
文章来源:市委政策研究室文档组发布日期:2025-02-20
目 录
第一部分 109002柳州市委政策信息管理站概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 109002柳州市委政策信息管理站2025年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
二、单位收入总体情况说明
三、单位支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、政府采购预算情况说明
十一、政府购买服务预算情况说明
十二、项目预算绩效目标情况说明
十三、2025年单位预算其他重要事项情况说明
第三部分 109002柳州市委政策信息管理站2025年单位预算报表
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 109002柳州市委政策信息管理站概况
一、主要职责
(一)负责市委党刊《今日柳州》的策划、编辑、审核、出版、发行工作及编辑部的日常管理工作。(二)负责市委党刊《今日柳州》网络公众号的建设、维护和推广工作。(三)负责市委政研室内外网的建设、管理和维护工作。(四)负责收集、整理、分析和研究市内外各种资料及数据工作。(五)负责政研信息报送和内部刊物的管理工作。(六)负责有关课题调研和改革信息收集、整理、编报等工作。(七)完成主管部门交办的其他任务。
二、机构设置情况
柳州市委政策信息管理站是中共柳州市委员会政策研究室管理的公益一类全额拨款事业单位。编制核定数为3人,现在职人数为3人。
第二部分 109002柳州市委政策信息管理站2025年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
2025年单位收支总预算57.33万元,同比减少10.41万元,同比下降15.37%。收入包括:一般公共预算拨款57.33万元。支出包括:一般公共服务支出45.11万元、社会保障和就业支出6.68万元、卫生健康支出2.19万元、住房保障支出3.34万元。
二、单位收入总体情况说明
2025年单位收入总预算57.33万元,同比减少10.41万元,同比下降15.37%。其中:
(一)一般公共预算拨款收入57.33万元,同比减少10.41万元,同比下降15.37%。
2025年收入预算总体减少的主要原因:一是落实过紧日子要求,大力优化支出结构,压减项目支出;二是单位人员流动造成的工资总额计提基数减少,社保缴费、医保缴费、住房公积金缴费等支出相应减少。
三、单位支出总体情况说明
2025年单位支出总预算57.33万元,基本支出预算53.01万元,占支出总预算92.46%,同比减少 9.92万元,同比下降15.76%。项目支出预算4.32万元,占支出总预算7.54%,同比减少0.49万元,同比下降10.19%。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
1.一般公共服务支出45.11万元,占支出总预算78.68%,同比减少8.55万元,同比下降15.93%,减少的主要原因是:落实过紧日子要求,大力优化支出结构,压减项目支出。
2.社会保障和就业支出6.68万元,占支出总预算11.65%,同比减少1.03万元,同比下降13.36%,减少的主要原因是:单位人员流动造成的工资总额计提基数减少,社会保险缴费支出相应减少。
3.卫生健康支出2.19万元,占支出总预算3.82%,同比减少0.33万元,同比下降13.10%,减少的主要原因是:单位人员流动造成的工资总额计提基数减少,医疗保险缴费支出相应减少。
4.住房保障支出3.34万元,占支出总预算5.83%,同比减少0.51万元,同比下降13.25%,减少的主要原因是:单位人员流动造成的工资总额计提基数减少,住房公积金缴费支出相应减少。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算53.01万元,占支出总预算92.46%,同比减少9.92万元,同比下降15.76%。
2.项目支出预算4.32万元,占支出总预算7.54%,同比减少0.49万元,同比下降10.19%。2025年支出预算总体减少的主要原因:一是落实过紧日子要求,大力优化支出结构,压减项目支出;二是单位人员流动造成的工资总额计提基数减少,社保缴费、医保缴费、住房公积金缴费等支出相应减少。
四、财政拨款收支总体情况说明
2025年单位财政拨款收支总预算57.33万元,收入包括:一般公共预算57.33万元;支出包括:一般公共服务支出45.11万元、社会保障和就业支出6.68万元、卫生健康支出2.19万元、住房保障支出3.34万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2025年单位一般公共预算拨款支出57.33万元,其中:基本支出53.01万元,项目支出4.32万元。具体支出预算如下:
(一)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)支出40.79万元,全部为基本支出。主要用于:单位日常运行支出,包括工资补贴等人员经费支出和邮电费、水费等公共经费支出。
(二)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)支出4.32万元,全部为项目支出。主要用于:购置图书资料、信息内刊等项目经费支出。
(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出4.46万元,全部为基本支出。主要用于:单位在职在编人员基本养老保险缴费支出。
(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出2.23万元,全部为基本支出。主要用于:单位在职在编人员职业年金缴费支出。
(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出2.19万元,全部为基本支出。主要用于:单位在职在编人员医疗保险缴费支出。
(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出3.34万元,全部为基本支出。主要用于:单位在职在编人员住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年单位一般公共预算基本支出53.01万元,其中:
(一)人员经费48.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费4.83万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2025年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.08万元,比2024年预算0.06万元,同比增加0.02万元,同比增长33.33%。其中:
(一)因公出国(境)经费2025年预算0.00万元,与上年持平。
(二)公务接待费2025年预算0.08万元,同比增加0.02万元,同比增长33.33%,增加的主要原因是:由于柳州特色产业发展和工业转型升级较有代表性,自治区、区内外各地市就经济合作、产业发展、文旅融合、改革创新等来柳调研学习增多。基本支出中按定额标准安排的公务接待费已不足以满足接待工作需要。
(三)公务用车购置及运行维护费2025年预算0.00万元,与上年持平。其中:
1.公务用车购置费2025年预算0.00万元,与上年持平。
2.公务用车运行维护费2025年预算0.00万元,与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
2025年我单位无政府性基金预算支出安排,故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2025年我单位无国有资本经营预算支出安排,故无数据情况说明。
十、政府采购预算情况说明
2025年我单位无政府采购预算。
十一、政府购买服务预算情况说明
2025年我单位无政府购买服务预算。
十二、项目预算绩效目标情况说明
我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及柳州市本级项目3个,预算资金4.32万元。绩效目标情况详见表12(敏感涉密项目除外)。
十三、2025年单位预算其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
我单位为事业单位,无机关运行经费预算。2025年事业单位相关运行经费预算4.83万元,同比增加1.26万元,同比增长35.29%,主要用于保障事业单位日常运行。事业单位相关运行经费增加的原因是:2024年2月调入1人,导致预算编报基准节点实有在职人数较上年有所增加。
(二)国有资产占用情况说明
2025年我单位无国有资产占用相关情况。
第三部分 109002柳州市委政策信息管理站2025年单位预算报表
一、单位收支总体情况表(表1)
二、单位收入总体情况表(表2)
三、单位支出总体情况表(表3)
四、财政拨款收支总体情况表(表4)
五、一般公共预算支出情况表(表5)
六、一般公共预算基本支出情况表(表6)
七、财政拨款三公两费支出情况表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
九、国有资本经营预算支出情况表(表9)
十、政府采购预算表(表10)
十一、政府购买服务预算表(表11)
十二、项目绩效目标公开表(表12)
上述报表详见附件。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
预算公开01表 | |||
部门收支总体情况表 | |||
单位: 万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 57.33 | 一、一般公共服务支出 | 45.11 |
(一)上级补助 | 二、外交支出 | ||
(二)本级 | 57.33 | 三、国防支出 | |
(三)一般债券收入 | 四、公共安全支出 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 五、教育支出 | ||
(一)上级补助 | 六、科学技术支出 | ||
(二)本级 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
(三)专项债券收入 | 八、社会保障和就业支出 | 6.68 | |
三、国有资本经营预算拨款 | 九、卫生健康支出 | 2.19 | |
(一)上级补助 | 十、节能环保支出 | ||
(二)本级 | 十一、城乡社区支出 | ||
四、财政专户管理资金 | 十二、农林水支出 | ||
五、单位资金 | 十三、交通运输支出 | ||
(一)事业收入 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | ||
(二)事业单位经营收入 | 十五、商业服务业等支出 | ||
(三)上级补助收入 | 十六、金融支出 | ||
(四)附属单位上缴收入 | 十七、援助其他地区支出 | ||
(五)其他收入 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | ||
十九、住房保障支出 | 3.34 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、债务发行费用支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 57.33 | 本 年 支 出 合 计 | 57.33 |
上年结转结余 | 结转下年支出 | ||
收 入 总 计 | 57.33 | 支 出 总 计 | 57.33 |
预算公开02表 | ||||||||||||||
部门收入总体情况表 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 |
合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 57.33 | 57.33 | 57.33 | |||||||||||
109 | 中共柳州市委员会政策研究室 | 57.33 | 57.33 | 57.33 | ||||||||||
109002 | 柳州市委政策信息管理站 | 57.33 | 57.33 | 57.33 |
预算公开03表 | ||||||||||
部门支出总体情况表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) |
本年支出 | |||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
小计 | 其中: | |||||||||
事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 57.33 | 53.01 | 4.32 | |||||||
109 | 中共柳州市委员会政策研究室 | 57.33 | 53.01 | 4.32 | ||||||
109002 | 柳州市委政策信息管理站 | 57.33 | 53.01 | 4.32 | ||||||
201 | 36 | 50 | 事业运行 | 40.79 | 40.79 | |||||
201 | 36 | 99 | 其他共产党事务支出 | 4.32 | 4.32 | |||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.46 | 4.46 | |||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.23 | 2.23 | |||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2.19 | 2.19 | |||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 3.34 | 3.34 |
预算公开04表 | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位: 万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、本年收入 | 57.33 | 一、本年支出 | 57.33 |
(一)一般公共预算 | 57.33 | (一)一般公共服务支出 | 45.11 |
1、上级补助 | (二)外交支出 | ||
2、本级 | 57.33 | (三)国防支出 | |
3、一般债券收入 | (四)公共安全支出 | ||
(二)政府性基金预算 | (五)教育支出 | ||
1、上级补助 | (六)科学技术支出 | ||
2、本级 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | ||
3、专项债券收入 | (八)社会保障和就业支出 | 6.68 | |
(三)国有资本经营预算 | (九)卫生健康支出 | 2.19 | |
1、上级补助 | (十)节能环保支出 | ||
2、本级 | (十一)城乡社区支出 | ||
二、上年结转结余 | (十二)农林水支出 | ||
(一)一般公共预算 | (十三)交通运输支出 | ||
(二)政府性基金预算 | (十四)资源勘探工业信息等支出 | ||
(三)国有资本经营预算 | (十五)商业服务业等支出 | ||
(十六)金融支出 | |||
(十七)援助其他地区支出 | |||
(十八)自然资源海洋气象等支出 | |||
(十九)住房保障支出 | 3.34 | ||
(二十)粮油物资储备支出 | |||
(二十一)国有资本经营预算支出 | |||
(二十二)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十三)其他支出 | |||
(二十四)债务还本支出 | |||
(二十五)债务付息支出 | |||
(二十六)债务发行费用支出 | |||
二、结转下年支出 | |||
收 入 总 计 | 57.33 | 支 出 总 计 | 57.33 |
预算公开05表 | |||||||||
一般公共预算支出情况表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) |
本年一般公共预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合计 | 57.33 | 53.01 | 48.18 | 4.83 | 4.32 | ||||
109 | 中共柳州市委员会政策研究室 | 57.33 | 53.01 | 48.18 | 4.83 | 4.32 | |||
109002 | 柳州市委政策信息管理站 | 57.33 | 53.01 | 48.18 | 4.83 | 4.32 | |||
201 | 36 | 50 | 事业运行 | 40.79 | 40.79 | 35.96 | 4.83 | ||
201 | 36 | 99 | 其他共产党事务支出 | 4.32 | 4.32 | ||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | |||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | |||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 3.34 | 3.34 | 3.34 |
预算公开06表 | |||||
一般公共预算基本支出情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||
类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 53.01 | 48.18 | 4.83 | ||
301 | 工资福利支出 | 46.79 | 46.79 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 11.44 | 11.44 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 0.58 | 0.58 | |
301 | 07 | 绩效工资 | 16.40 | 16.40 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.46 | 4.46 | |
301 | 09 | 职业年金缴费 | 2.23 | 2.23 | |
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.17 | 2.17 | |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.19 | 0.19 | |
301 | 13 | 住房公积金 | 3.34 | 3.34 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 5.98 | 5.98 | |
302 | 商品和服务支出 | 4.83 | 4.83 | ||
302 | 01 | 办公费 | 0.38 | 0.38 | |
302 | 02 | 印刷费 | 0.09 | 0.09 | |
302 | 05 | 水费 | 0.08 | 0.08 | |
302 | 06 | 电费 | 0.24 | 0.24 | |
302 | 07 | 邮电费 | 0.20 | 0.20 | |
302 | 09 | 物业管理费 | 0.06 | 0.06 | |
302 | 11 | 差旅费 | 0.99 | 0.99 | |
302 | 13 | 维修(护)费 | 0.12 | 0.12 | |
302 | 15 | 会议费 | 0.10 | 0.10 | |
302 | 16 | 培训费 | 0.14 | 0.14 | |
302 | 17 | 公务接待费 | 0.08 | 0.08 | |
302 | 28 | 工会经费 | 0.56 | 0.56 | |
302 | 29 | 福利费 | 0.09 | 0.09 | |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.71 | 1.71 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.39 | 1.39 | ||
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.39 | 1.39 |
预算公开07表 | |||||||||||||
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 资金性质 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | |||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||||||
* * | * * | * * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
合计 | 0.32 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.14 | |||||||
一般公共预算资金 | 0.32 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.14 | |||||||
109 | 中共柳州市委员会政策研究室 | 0.32 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.14 | ||||||
109002 | 柳州市委政策信息管理站 | 一般公共预算资金 | 0.32 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.14 |
预算公开08表 | |||||||
政府性基金预算支出情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) |
本年政府性基金预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
注:空表则我部门(单位)无政府性基金支出预算。 |
预算公开09表 | |||||||
国有资本经营预算支出情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) |
本年国有资本经营预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
注:空表则我部门(单位)无国有资本经营支出预算。 |
预算公开10表 | ||||||||||||||||||||||||
政 府 采 购 预 算 表 | ||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称 (功能分类科目名称) |
项目名称 | 品目编码 | 品目名称 | 采购数量 | 采购单价(元) | 政府采购资金类型 | 政府采购项目类型 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 上年结转结余 | 合计 | 集中采购 | 分散采购 | ||||||||||||
小计 | 货物类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | ||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
注:空表则我部门(单位)无政府采购预算。 |
预算公开表11 | ||||||||||||
政 府 购 买 服 务 预 算 表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称 (功能分类科目名称) |
政府购买服务内容 | 政府购买服务资金类型 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 上年结转结余 | |||
** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
注:空表则我部门(单位)无政府购买服务预算。 |
预算公开12表 | ||||||||||||||
项目绩效目标公开表 | ||||||||||||||
序号 | 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算资金总额 | 年度绩效目标 | 数量指标 | 质量指标 | 时效指标 | 成本指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 生态效益指标 | 可持续效益指标 | 服务对象满意度指标 |
** | ** | ** | ** | 1 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
1 | 合计 | 4.32 | ||||||||||||
2 | 109 | 中共柳州市委员会政策研究室 | 4.32 | |||||||||||
3 | 109002 | 柳州市委政策信息管理站 | 信息、内刊经费 | 2.60 | 通过购买信息服务,收集、整理、分析和研究本市及区外各种资料数据,更好地服务工作。 | 数量指标:购买信息资料(≥1项) | 质量指标:采购有质量的信息资料(采购有质量的信息资料) | 时效指标:按时完成购置任务(2025年12月底前) | 成本指标:控制在年度预算范围内完成购置(≤100%) | 经济效益指标:购置一批有经济效益的信息(购置一批有经济效益的信息) | 满意度指标:各科室对信息的满意率(≥90%) | |||
4 | 109002 | 柳州市委政策信息管理站 | 图书资料购置费 | 0.64 | 通过图书购置,提升个人素质,丰富日常生活,更好地推动工作开展。 | 数量指标:采购一批工具用书(≥5类) | 质量指标:采购一批有质量的工具书(得到领导同事的肯定) | 时效指标:按时完成图书购置(2025年12月底前完成) | 成本指标:预算控制率在成本范围(≤100%) | 可持续效益指标:采购一批有可持续发展效益的图书(采购一批有可持续发展效益的图书) | 满意度指标:各科室对购置图书的满意度(≥90%) | |||
5 | 109002 | 柳州市委政策信息管理站 | 其他业务经费 | 1.08 | 通过办公电脑、复印机等办公自动化设备维修、办公家具、会议室家具等修缮费,提高工作效率。 | 数量指标:财务费用支出(≥1项) | 质量指标:维护维修办公设备得到大家认可(得到同事对其质量的认可) | 时效指标:按时完成支出(2025年12月底前完成支出) | 成本指标:预算控制率在成范围内(≤100%) | 可持续效益指标:经维修维护工作后,办公设备使用更加有效率(实现可持续影响) | 满意度指标:财务人员满意度(≥90%) | |||
注:空表则我部门(单位)无符合要求公开的绩效目标。 |